Orden de Compra. Nº1393-304-SE19 "EMPANDAS, BEBIDAS Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1393-304-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2019
Nombre de la Orden de Compra EMPANDAS, BEBIDAS Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1393-15-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001/22-04-999 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna Ninhue
Impuesto 273729,96
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1Global1300 EMPANADAS DE HORNO, 1300 BOLSA DE PAPEL, 1300 BEBIDAS, SERVILLETAS Y NOVA, ATENCIÓN ASISTENTES CONMEMORACIÓN GLORIAS NAVALES,PARA EL DÍA 21.05.2019, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y OFERTA DEL PROVEEDOR.1300 EMPANADAS DE HORNO, 1300 BOLSA DE PAPEL, 1300 BEBIDAS, SERVILLETAS Y NOVA, ATENCIÓN ASISTENTES CONMEMORACIÓN GLORIAS NAVALES,PARA EL DÍA 21.05.2019, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y OFERTA DEL PROVEEDOR. $ 1.440.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.684 $ 1.440.684
Total Neto $ 1.440.684
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 273.730
TOTAL OC $ 1.714.414


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.