Orden de Compra. Nº
1393-343-SE20
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ALIMENTOS Y OTROS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1393-343-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-08-2020
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS Y OTROS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1393-2-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T.
69.140.300-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001/22-04-999 del sistema cas-chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T.
69.140.300-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat N° 405
Comuna
Ninhue
Impuesto
38319,39
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat N° 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-08-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANGEL ANTONIO
Razón Social
COMERCIALIZADORA T.B.M. LIMITADA
R.U.T.
76.839.819-4
Sucursal
ANGEL ANTONIO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
4
Botella
BEBIDAS 3 LITROS COCA-COLA.
BEBIDAS 3 LITROS COCA-COLA.
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.960
$ 7.960
50202303
Jugos y néctar concentrados
6
Botella
JUGOS WATTS 1,5 LITROS.
JUGOS WATTS 1,5 LITROS.
$ 1.187,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.122
$ 7.122
50181901
Pan fresco
60
Unidad
PAN.
PAN.
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
52151503
Cubertería desechable doméstica
46
Unidad
VASOS DESECHABLES TÉRMICOS.
VASOS DESECHABLES TÉRMICOS.
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.220
$ 3.220
14111703
Toallas de papel
4
Unidad
TOALLA NOVA.
TOALLA NOVA.
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
50101538
Verduras frescas
6
Unidad
LECHUGA.
LECHUGA.
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
50101538
Verduras frescas
6
kilogramo
TOMATE.
TOMATE.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
50101538
Verduras frescas
10
kilogramo
PAPAS.
PAPAS.
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
22
kilogramo
COSTILLAR.
COSTILLAR.
$ 5.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.380
$ 116.380
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
10
kilogramo
LONGANIZAS.
LONGANIZAS.
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
Total Neto
$ 201.682
Descuento
$ 1
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.319
TOTAL OC
$ 240.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.