Orden de Compra. Nº1393-343-SE20 "ALIMENTOS Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1393-343-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2020
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1393-2-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001/22-04-999 del sistema cas-chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 405
Comuna Ninhue
Impuesto 38319,39
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-08-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGEL ANTONIO
Razón Social COMERCIALIZADORA T.B.M. LIMITADA
R.U.T. 76.839.819-4
Sucursal ANGEL ANTONIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas4BotellaBEBIDAS 3 LITROS COCA-COLA. BEBIDAS 3 LITROS COCA-COLA. $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
50202303
Jugos y néctar concentrados6BotellaJUGOS WATTS 1,5 LITROS.JUGOS WATTS 1,5 LITROS. $ 1.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.122 $ 7.122
50181901
Pan fresco60UnidadPAN.PAN. $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
52151503
Cubertería desechable doméstica46UnidadVASOS DESECHABLES TÉRMICOS. VASOS DESECHABLES TÉRMICOS. $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.220 $ 3.220
14111703
Toallas de papel4UnidadTOALLA NOVA.TOALLA NOVA. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
50101538
Verduras frescas6UnidadLECHUGA.LECHUGA. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
50101538
Verduras frescas6kilogramoTOMATE.TOMATE. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
50101538
Verduras frescas10kilogramoPAPAS.PAPAS. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas22kilogramoCOSTILLAR.COSTILLAR. $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.380 $ 116.380
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas10kilogramoLONGANIZAS.LONGANIZAS. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 201.682
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.319
TOTAL OC $ 240.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.