Orden de Compra. Nº
1393-377-SE17
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MATERIALES DE FERRETERÍA.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1393-377-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-06-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERÍA.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1393-7-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T.
69.140.300-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T.
69.140.300-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 405
Comuna
Ninhue
Impuesto
17542,26642
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
4407947K
Razón Social
MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES
R.U.T.
4.407.947-K
Sucursal
4407947K
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Botella
DILUYENTE.
DILUYENTE.
$ 1.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.328
$ 1.328
40142604
Codos de tubo
4
Unidad
CODO HIDRAULICO 63MM.
CODO HIDRAULICO 63MM.
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.060
$ 7.059
39121711
Entubación
4
Unidad
UNION AMERICANA 63MM.
UNION AMERICANA 63MM.
$ 4.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.748
$ 17.748
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS.
BROCHAS.
$ 689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.378
$ 1.378
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad
VINILIT 237 CC.
VINILIT 237 CC.
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.765
$ 1.765
23131507
Tela para lijar
2
Unidad
LIJA FIERRO.
LIJA FIERRO.
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
46171501
Candados
4
Unidad
CANDADOS.
CANDADOS.
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.052
$ 6.050
30102501
Chapa de aleación ferrosa
1
Unidad
CHAPA PUERTA.
CHAPA PUERTA.
$ 22.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.672
$ 22.672
24112602
Tarros
1
Unidad
ESMALTE SINTETICO BLANCO.
ESMALTE SINTETICO BLANCO.
$ 15.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.840
$ 15.840
11101712
Aleación ferrosa
2
Tira
FIERRO TUBULAR 1 1/2X25MMX6MTS.
FIERRO TUBULAR 1 1/2X25MMX6MTS.
$ 8.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.900
$ 17.899
Total Neto
$ 92.328
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.542
TOTAL OC
$ 109.870
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.