Orden de Compra. Nº1393-377-SE17 "MATERIALES DE FERRETERÍA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1393-377-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1393-7-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna Ninhue
Impuesto 17542,26642
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 4407947K
Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES
R.U.T. 4.407.947-K
Sucursal 4407947K
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1BotellaDILUYENTE.DILUYENTE. $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
40142604
Codos de tubo4UnidadCODO HIDRAULICO 63MM.CODO HIDRAULICO 63MM. $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.059
39121711
Entubación4UnidadUNION AMERICANA 63MM.UNION AMERICANA 63MM. $ 4.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.748 $ 17.748
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS.BROCHAS. $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.378 $ 1.378
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadVINILIT 237 CC.VINILIT 237 CC. $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
23131507
Tela para lijar2UnidadLIJA FIERRO.LIJA FIERRO. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
46171501
Candados4UnidadCANDADOS.CANDADOS. $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.050
30102501
Chapa de aleación ferrosa1UnidadCHAPA PUERTA.CHAPA PUERTA. $ 22.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.672 $ 22.672
24112602
Tarros1UnidadESMALTE SINTETICO BLANCO.ESMALTE SINTETICO BLANCO. $ 15.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840
11101712
Aleación ferrosa2TiraFIERRO TUBULAR 1 1/2X25MMX6MTS.FIERRO TUBULAR 1 1/2X25MMX6MTS. $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.899
Total Neto $ 92.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.542
TOTAL OC $ 109.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.