Orden de Compra. Nº
1393-418-SE14
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MATERIAL DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1393-418-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-10-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1393-28-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T.
69.140.300-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T.
69.140.300-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 405
Comuna
Ninhue
Impuesto
7002,52638
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T.
77.283.950-2
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60141019
Piñatas
2
Bolsa
GLOBO 12 STANDARD AZUL REY
GLOBO 12 STANDARD AZUL REY
$ 3.251,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.502
$ 6.503
60141019
Piñatas
2
Bolsa
GLOBO 120 STANDARD VERDE LIMA
GLOBO 120 STANDARD VERDE LIMA
$ 1.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.856
$ 2.855
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
4
Botella
SILICONA LIQUIDA 100 GRS.
SILICONA LIQUIDA 100 GRS.
$ 301,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.204
$ 1.203
14111525
Papel multiuso
100
Unidad
OPALINA MG 200G.CARTA COLOR VERDE
OPALINA MG 200G.CARTA COLOR VERDE
$ 83,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.300
$ 8.319
60141019
Piñatas
1
Unidad
FESTON VERDE LIMA X 6 UNIDS.
FESTON VERDE LIMA X 6 UNIDS.
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 470
$ 470
14111610
Cartulina
10
Pliego
CARTULINA COLOR VERDE CLARO 55X77
CARTULINA COLOR VERDE CLARO 55X77
$ 83,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 830
$ 832
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
8
Paquete
VASOS 300 CC. PLASTICO BLANCO PAQ.X25
VASOS 300 CC. PLASTICO BLANCO PAQ.X25
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.560
$ 3.556
52151704
Cucharas domésticas
20
Paquete
CUCHARA PLASTICA X 10
CUCHARA PLASTICA ROLY X 10
$ 159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.180
$ 3.176
52151503
Cubertería desechable doméstica
10
Paquete
TENEDOR BLANCO X 10 UNIDS.
TENEDOR BLANCO HAPPY BOYX 10 UNIDS.
$ 184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840
$ 1.840
52151502
Platos desechables domésticos
10
Paquete
PLATO PLASTICO MEDIAN BLANCO X 20
PLATO PLASTICO MEDIAN BLANCO X 20
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.710
$ 5.706
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
1
Resma
PAPEL CORTADO CARTA FOTOCOPIA LASER EQUALIT
PAPEL CORTADO CARTA FOTOCOPIA LASER EQUALIT
$ 2.394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.394
$ 2.394
Total Neto
$ 36.855
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.003
TOTAL OC
$ 43.858
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.