Orden de Compra. Nº1393-418-SE14 "MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1393-418-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1393-28-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna Ninhue
Impuesto 7002,52638
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141019
Piñatas2BolsaGLOBO 12 STANDARD AZUL REY GLOBO 12 STANDARD AZUL REY $ 3.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.502 $ 6.503
60141019
Piñatas2BolsaGLOBO 120 STANDARD VERDE LIMAGLOBO 120 STANDARD VERDE LIMA $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.855
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4BotellaSILICONA LIQUIDA 100 GRS.SILICONA LIQUIDA 100 GRS. $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.204 $ 1.203
14111525
Papel multiuso100UnidadOPALINA MG 200G.CARTA COLOR VERDEOPALINA MG 200G.CARTA COLOR VERDE $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.319
60141019
Piñatas1UnidadFESTON VERDE LIMA X 6 UNIDS.FESTON VERDE LIMA X 6 UNIDS. $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 470
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINA COLOR VERDE CLARO 55X77CARTULINA COLOR VERDE CLARO 55X77 $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830 $ 832
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos8PaqueteVASOS 300 CC. PLASTICO BLANCO PAQ.X25VASOS 300 CC. PLASTICO BLANCO PAQ.X25 $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.556
52151704
Cucharas domésticas20PaqueteCUCHARA PLASTICA X 10CUCHARA PLASTICA ROLY X 10 $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.176
52151503
Cubertería desechable doméstica10PaqueteTENEDOR BLANCO X 10 UNIDS.TENEDOR BLANCO HAPPY BOYX 10 UNIDS. $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
52151502
Platos desechables domésticos10PaquetePLATO PLASTICO MEDIAN BLANCO X 20PLATO PLASTICO MEDIAN BLANCO X 20 $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.710 $ 5.706
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1ResmaPAPEL CORTADO CARTA FOTOCOPIA LASER EQUALITPAPEL CORTADO CARTA FOTOCOPIA LASER EQUALIT $ 2.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394
Total Neto $ 36.855
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.003
TOTAL OC $ 43.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.