Orden de Compra. Nº1393-486-SE19 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1393-486-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1393-57-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema cas-chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna Ninhue
Impuesto 137043,77
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23231602
Rodillo de terminación12UnidadRODILLO CHIPORRO 7". RODILLO CHIPORRO 7". $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.080 $ 22.080
31211904
Brochas12UnidadBROCHAS 3". BROCHAS 3". $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.608 $ 13.608
27111602
Martillos6UnidadMARTILLO.MARTILLO. $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.158 $ 25.158
11121610
Maderas duras280UnidadTAPA PINO 1X4". TAPA PINO 1X4". $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.400 $ 169.400
11121603
Troncos50UnidadPOLIN IMPREGNADO 3-4 X 2,65.POLIN IMPREGNADO 3-4 X 2,65. $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.200 $ 96.200
26121522
Alambre desnudo6UnidadALAMBRE GALV. N° 18. ALAMBRE GALV. N° 18. $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.070 $ 14.070
46171505
Llaves4UnidadLLAVE BOLA JARDÍN 1/2". LLAVE BOLA JARDÍN 1/2". $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.688
26121522
Alambre desnudo6kilogramoALAMBRE GALV. N° 14. ALAMBRE GALV. N° 14. $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.544 $ 11.544
11162111
Malla100Metro LinealMALLA RASCHEL BLANCO-AZUL. MALLA RASCHEL BLANCO-AZUL. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.200 $ 125.200
11162111
Malla1RolloMALLA 5014 1,5X25 MTS.MALLA 5014 1,5X25 MTS. $ 40.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.496 $ 40.496
31211506
Pinturas de látex3TinetaTINETA PINTURA.TINETA PINTURA. $ 65.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.839 $ 196.839
Total Neto $ 721.283
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.044
TOTAL OC $ 858.327


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.