Orden de Compra. Nº1393-540-SE16 "BROCHAS Y GUANTES."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1393-540-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2016
Nombre de la Orden de Compra BROCHAS Y GUANTES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1393-33-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna Ninhue
Impuesto 11040,75047
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-10-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 4407947K
Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES
R.U.T. 4.407.947-K
Sucursal 4407947K
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas8UnidadBROCHAS DE 4".BROCHAS DE 4". $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.736 $ 8.739
31211910
Mitones25ParGUANTES DE CABRETILLA.GUANTES DE CABRETILLA. $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.375 $ 49.370
Total Neto $ 58.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.041
TOTAL OC $ 69.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.