Orden de Compra. Nº1393-694-SE18 "ALIMENTOS Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1393-694-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1393-9-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna Ninhue
Impuesto 131275,47051
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 4407947K
Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES
R.U.T. 4.407.947-K
Sucursal 4407947K
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas1Global80 BEBIDAS DE 3 LITROS, 70 KILOS DE PAN DE CHORIPAN, 1200 VASOS DESECHABLES, 12 PAQUETES DE SERVILLETAS, 12 TOALLAS NOVAS, 9 BOLSAS DE CARBON, 1100 BANDEJAS, 1100 COMPLETEROS, 1100 TENEDORES, PLATOS Y 74 KILOS DE LONGANIZAS, SEGÚN COTIZACIÓN N° 548. 80 BEBIDAS DE 3 LITROS, 70 KILOS DE PAN DE CHORIPAN, 1200 VASOS DESECHABLES, 12 PAQUETES DE SERVILLETAS, 12 TOALLAS NOVAS, 9 BOLSAS DE CARBON, 1100 BANDEJAS, 1100 COMPLETEROS, 1100 TENEDORES, PLATOS Y 74 KILOS DE LONGANIZAS, SEGÚN COTIZACIÓN N° 548. $ 690.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.924 $ 690.924
Total Neto $ 690.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.275
TOTAL OC $ 822.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.