Orden de Compra. Nº1393-71-SE09 "LAPICERAS CONCURSO 21 DE MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ninhue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1393-71-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-04-2009
Nombre de la Orden de Compra LAPICERAS CONCURSO 21 DE MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ninhue
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ninhue
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna Ninhue
Impuesto 3307,52
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL VAMOS A VER
Razón Social MARTA COLLAO LERMANDA
R.U.T. 1.674.601-0
Sucursal COMERCIAL VAMOS A VER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121902
Tinta china8UnidadLAPICERAS "JOOTTER SPECIAL BLUE"LAPICERAS "JOOTTER SPECIAL BLUE" $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.408 $ 17.408
Total Neto $ 17.408
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.308
TOTAL OC $ 20.716


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.