Orden de Compra. Nº1393-99-SE23 "MATERIALES Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1393-99-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1393-6-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010/22-04-007 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna Ninhue
Impuesto 394451,78
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1GlobalMATERIALES PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL, SEGUN REQUERIMIENTO N° 023 Y COTIZACION N° 129314 QUE SE ADJUNTA.MATERIALES PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL, SEGUN REQUERIMIENTO N° 023 Y COTIZACION N° 129314 QUE SE ADJUNTA. $ 1.437.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.437.318 $ 1.437.318
40142008
Mangueras para agua1GlobalMANGUERAS Y OTROS, PARA USO CAMION LIMPIA FOSAS, SEGUN REQUERIMIENTO N° 26 Y COTIZACION N° 127881.MANGUERAS Y OTROS, PARA USO CAMION LIMPIA FOSAS, SEGUN REQUERIMIENTO N° 26 Y COTIZACION N° 127881. $ 554.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.794 $ 554.794
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1Global10 BASURERO RIMAX, SEGUN REQUERIMIENTO N° 45 Y COTIZACION N° 129186.10 BASURERO RIMAX, SEGUN REQUERIMIENTO N° 45 Y COTIZACION N° 129186. $ 83.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.950 $ 83.950
Total Neto $ 2.076.062
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 394.452
TOTAL OC $ 2.470.514


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.