|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1393093-1859-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION IMPRESORAS LUIS URIBE Y MARCELO GUENTEO: 1393093-925-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ
|
|
R.U.T. |
61.981.360-K |
|
Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 587 |
|
Comuna |
Castro
|
|
Impuesto |
1024722,63 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 587 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
IVAN SEGUNDO MANSILLA RUTE |
|
Razón Social |
IVÁN SEGUNDO MANSILLA RUTE
|
|
R.U.T. |
10.199.037-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
IVAN SEGUNDO MANSILLA RUTE |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81111812
| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | Global | MANTENCION IMPRESORAS ESTABLECIMIENTOS SLEP CHILOÉ.
LAS COTIZACIONES DEBEN VENIR EN DOCUMENTOS SEPARADOS POR ESTABLECIMIENTO, SEGUN OFICIOS ADJUNTOS,
PROVEEDOR DEBE CUMPLIR CON ENTERGA SERVICIO EN 3 DÍAS.
DE NO CUMPLIR NI INDICAR CON LO ANTES SOLICITADO, QUIEN OFERTE NO QUEDARA ADMISIBLE. | MANTENCION IMPRESORAS LUIS URIBE Y MARCELO GUENTEO |
$ 5.393.277,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.393.277
|
$ 5.393.277
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.393.277
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.024.723
|
|
$ 6.418.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.