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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1393093-502-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
P02-SG-FILTROS E INSUMOS PARA MANTENCION DE SIST. AGUA-TODOS EE-OC x compra ágil: 1393093-213-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ
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R.U.T. |
61.981.360-K |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 587 |
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Comuna |
Castro
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Impuesto |
1035975 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 587 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GIOTEC INGENIERÍA EN MANTENCIÓN |
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Razón Social |
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA TÉCNICA GIORGIO PASCUALETTI DAINE E.I.R.L.
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R.U.T. |
78.314.132-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GIOTEC INGENIERÍA EN MANTENCIÓN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40161502
| Filtros de agua | 1 | Global | Suministro de Cartuchos para filtros 10”, Pastillas cloradoras y liquido limpiador de tuberías.
P02-SG-FILTROS E INSUMOS PARA MANTENCION DE SIST. AGUA-TODOS EE
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENCIÓN, LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DE ACUERDO A COTIZACIÓN. |
$ 5.452.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.452.500
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$ 5.452.500
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Total Neto
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$ 5.452.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.035.975
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$ 6.488.475
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.