Orden de Compra. Nº1393495-1048-AG25 "SC-35310/9873-6/SEP/ADQ. MEDALLAS/HRR"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1393495-1048-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SC-35310/9873-6/SEP/ADQ. MEDALLAS/HRR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02
Razón Social Educación
R.U.T. 61.981.080-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1362
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 61.981.080-5
Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A
Comuna Maipú
Impuesto 80750
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAMM SpA
Razón Social COMPRA VENTA Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DEPORTIVOS SPA
R.U.T. 77.735.942-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DAMM SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas1PackADQ. MEDALLAS PARA ESCUELA PACTO ANDINO (D-261), SEGUN EE.TT ADJUNTAS. SE DEBE ADJUNTAR TODO LO SOLICITADO Y SU COTIZACION RESPECTIVA. DE LO CONTRARIO, LA OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE.  $ 425.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000
Total Neto $ 425.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.750
TOTAL OC $ 505.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.