|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1394-1013-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-10-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FAEP 2019 COMPONENTE 7 ACTIVIDAD 3 DAEM PRIMERA INFANCIA SOLICITUD N°20882 FECHA 02/10/2019 OBLIGACION N°22/938 FECHA 07/10/2019 OC INTERNA N°938 FECHA 02/10/2019 SERVICIO DE COCTEL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
|
|
R.U.T. |
69.254.800-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
|
|
R.U.T. |
69.254.800-0 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO |
|
Comuna |
Recoleta
|
|
Impuesto |
79800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VITRAUX |
|
Razón Social |
MARKETING Y PUBLICIDAD GABRIEL GAJARDO KLIMPEL EIR
|
|
R.U.T. |
76.688.170-k |
|
Sucursal |
VITRAUX |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90151602 2239-6-LP13
| Productoras | 1 | | (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 | (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(2)
; SERVICIO POR $ 100.000(4)
|
$ 420.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 420.000
|
$ 420.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 420.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 79.800
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 499.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.