Orden de Compra. Nº1394-1033-SE09 "OC Nº 961 SOLICITUD Nº 205 1394-291-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Recoleta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1394-1033-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2009
Nombre de la Orden de Compra OC Nº 961 SOLICITUD Nº 205 1394-291-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1394-291-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra Manzano 538
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
Comuna Recoleta
Impuesto 201270,04
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BADEX
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA
R.U.T. 76.045.742-6
Sucursal BADEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza170Unidad170, PAÑOS DE SACUDIR  $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.020 $ 18.020
47131618
Mopas húmedas320Unidad320, TRAPERO ALGODON  $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.160 $ 116.160
47131618
Mopas húmedas130Unidad130, TRAPERO FRAZADA  $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.740 $ 25.740
47131615
Escobillones180Unidad180 , ESCOBAS RAMA  $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.500 $ 247.500
47131618
Mopas húmedas200Unidad200 ,ESCOBILLON PLASTICO  $ 572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.400 $ 114.400
47131603
Esponjas54UnidadESPONJAS ABRASIVAS,DOS COLORES RECTANGULARES  $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
47131801
Limpiadores de suelos39UnidadVIRUTILLA  $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.229 $ 8.229
12161902
Detergentes surfactantes110UnidadKLENSO  $ 347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.170 $ 38.170
14111704
Papel higiénico612Unidad612 , PAPEL HIGIENICO TIPO CONFORT  $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.668 $ 115.668
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos690Litro690 LITROS,DE CERA PLASTICA INCOLORA LITRO  $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.550 $ 341.550
42132202
Dediles165Par165 PARES GUANTES DE GOMA,  $ 187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.855 $ 30.855
Total Neto $ 1.059.316
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 201.270
TOTAL OC $ 1.260.586


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.