Orden de Compra. Nº
1394-1063-AG22
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SM: 18335, SALA CUNA SEMILLA Y SOL, ARTICULOS DE ASEO.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1394-1063-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
SM: 18335, SALA CUNA SEMILLA Y SOL, ARTICULOS DE ASEO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T.
69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO SALA CUAN SEMILLA Y SOL del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T.
69.254.800-0
Dirección de Facturación
AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
Comuna
Recoleta
Impuesto
147733,55
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Construac
Razón Social
ASESORIAS E INVERSIONES CONSTRUAC SPA
R.U.T.
77.410.395-3
Sucursal
Construac
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
100
Unidad
BOLSAS DE CAMISETAS
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
10191703
Interceptor de control para insectos volantes
100
Unidad
PASTILLAS RAID 100 UNIDADES
$ 337,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.700
$ 33.700
47131803
Desinfectantes domésticos
100
Tarro
TOALLAS CLOROX DESINFECTANTES TARRO 35 UNIDADES
$ 1.708,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.800
$ 170.800
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario
50
Caja
CUBRE CALZADOS
$ 4.616,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 230.800
$ 230.800
47131801
Limpiadores de suelos
15
Unidad
POET 4 LITROS
$ 5.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.595
$ 86.595
10191703
Interceptor de control para insectos volantes
3
Unidad
RAID ENCHUFE MATA INSECTOS
$ 6.332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.996
$ 18.996
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
AMONIO CUATERNARIO 5 LITROS
$ 7.256,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.280
$ 36.280
14111703
Toallas de papel
10
Pack
TOALLA INDUSTRIAL "SABANILLAS 2 UNIDADES"
$ 8.195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.950
$ 81.950
47131810
Productos para lavar platos
2
Bidón
BIDON DE LAVALOZAS
$ 9.447,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.894
$ 18.894
47131801
Limpiadores de suelos
10
Bidón
BIDON LIMPIADOR SANITIZADOR 5 LITROS
$ 9.603,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.030
$ 96.030
Total Neto
$ 777.545
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 147.734
TOTAL OC
$ 925.279
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
12.477.192-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.