Orden de Compra. Nº1394-1063-AG22 "SM: 18335, SALA CUNA SEMILLA Y SOL, ARTICULOS DE ASEO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1394-1063-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2022
Nombre de la Orden de Compra SM: 18335, SALA CUNA SEMILLA Y SOL, ARTICULOS DE ASEO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO SALA CUAN SEMILLA Y SOL del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
Comuna Recoleta
Impuesto 147733,55
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Construac
Razón Social ASESORIAS E INVERSIONES CONSTRUAC SPA
R.U.T. 77.410.395-3
Sucursal Construac
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo100UnidadBOLSAS DE CAMISETAS  $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
10191703
Interceptor de control para insectos volantes100UnidadPASTILLAS RAID 100 UNIDADES  $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.700 $ 33.700
47131803
Desinfectantes domésticos100TarroTOALLAS CLOROX DESINFECTANTES TARRO 35 UNIDADES  $ 1.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.800 $ 170.800
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario50CajaCUBRE CALZADOS  $ 4.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.800 $ 230.800
47131801
Limpiadores de suelos15UnidadPOET 4 LITROS  $ 5.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.595 $ 86.595
10191703
Interceptor de control para insectos volantes3UnidadRAID ENCHUFE MATA INSECTOS  $ 6.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.996 $ 18.996
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadAMONIO CUATERNARIO 5 LITROS  $ 7.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.280 $ 36.280
14111703
Toallas de papel10PackTOALLA INDUSTRIAL "SABANILLAS 2 UNIDADES"  $ 8.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.950 $ 81.950
47131810
Productos para lavar platos2BidónBIDON DE LAVALOZAS  $ 9.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.894 $ 18.894
47131801
Limpiadores de suelos10BidónBIDON LIMPIADOR SANITIZADOR 5 LITROS  $ 9.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.030 $ 96.030
Total Neto $ 777.545
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.734
TOTAL OC $ 925.279


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.477.192-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.