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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1394-11632-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-10-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO DESDE 1394-11160-L108 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1394-11160-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Recoleta
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R.U.T. |
69.254.800-0 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO |
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Comuna |
Recoleta
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Impuesto |
93343,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
´´ marod ´´ |
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Razón Social |
MARISOL FLORES RIVERA
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R.U.T. |
7.439.978-9 |
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Sucursal |
´´ marod ´´ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 1150 | Unidad | | BOLSAS DE BASURA DE 110X150 EN 0,80 MICRONES DE ESPESOR |
$ 280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 322.000
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$ 322.000
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47131503
| Gamuza o guanterías lavables | 85 | Par | | GUANTES DOMESTICOS AMARILLO MEDIANOS |
$ 198,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.830
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$ 16.830
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47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 75 | kilogramo | | CERA CREMA PARA PISO DE MADERA ROJA |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.500
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$ 82.500
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47131811
| Productos de lavandería | 85 | kilogramo | | DETERGENTE PARA ROPA EN BOLSAS DE KILO |
$ 590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.150
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$ 50.150
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47131805
| Limpiadores de uso general | 50 | Litro | | ELIMINADOR DE SARRO BIDON DE 5 LITROS |
$ 396,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.800
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$ 19.800
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Total Neto
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$ 491.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 93.343
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$ 584.623
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.