Orden de Compra. Nº1394-1270-CM19 "FAEP 2019 COMPONENTE 7 ACTIVIDAD 3 DAEM SOLICITUD N°21217 FECHA 29/11/2019 OBLIGACION N°22/1192 FECHA 05/12/2019 OC INTERNA N°1192 FECHA 04/12/2019 ALMUERZO NT1 NT2 DON GAVIOTA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1394-1270-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2019
Nombre de la Orden de Compra FAEP 2019 COMPONENTE 7 ACTIVIDAD 3 DAEM SOLICITUD N°21217 FECHA 29/11/2019 OBLIGACION N°22/1192 FECHA 05/12/2019 OC INTERNA N°1192 FECHA 04/12/2019 ALMUERZO NT1 NT2 DON GAVIOTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
Comuna Recoleta
Impuesto 351120
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VITRAUX
Razón Social MARKETING Y PUBLICIDAD GABRIEL GAJARDO KLIMPEL EIR
R.U.T. 76.688.170-k
Sucursal VITRAUX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
2239-6-LP13
Productoras1 (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003(993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(8) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(18) $ 1.848.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848.000 $ 1.848.000
Total Neto $ 1.848.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 351.120
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.199.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.