Orden de Compra. Nº1394-1278-CM19 "PROYECTO " DESPUÉS DEL LICEO ME QUEDO"/ LICEO PAULA JARAQUEMADA DIRECCIÓN JUAREZ 616 RECOLETA SOLICITUD DE MATERIALES 21014 05/12/2019 ORDEN INTERNA 1198 ORDEN PRESUPUESTARIA 33/1198 DEL 18/12/2019 ARTÍCULOS ESCOLARES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1394-1278-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2019
Nombre de la Orden de Compra PROYECTO " DESPUÉS DEL LICEO ME QUEDO"/ LICEO PAULA JARAQUEMADA DIRECCIÓN JUAREZ 616 RECOLETA SOLICITUD DE MATERIALES 21014 05/12/2019 ORDEN INTERNA 1198 ORDEN PRESUPUESTARIA 33/1198 DEL 18/12/2019 ARTÍCULOS ESCOLARES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110313 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
Comuna Recoleta
Impuesto 17613
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111517
2239-4-LP14
Atriles3 (1108106 )ATRIL ARTEL CABALLETE ESTUDIO 162X64X70 CM UNIDAD 1128106(1108106) ATRIL ARTEL CABALLETE ESTUDIO 162X64X70 CM UNIDAD; Código: 5122737068; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 22.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.046 $ 68.046
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon20 (1163750 )CINTA ADHESIVA SELLOCINTA MASKING 18MMX40MT UNIDAD 1189812(1163750) CINTA ADHESIVA SELLOCINTA MASKING 18MMX40MT UNIDAD; Código: 1142237033; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon25 (1314901 )CINTA ADHESIVA SELLOCINTA MASKING 12MMX40MT UNIDAD 1340935(1314901) CINTA ADHESIVA SELLOCINTA MASKING 12MMX40MT UNIDAD; Código: 1142237038; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
31201610
2239-4-LP14
Cola fría20 (1110013 )COLA FRÍA ARTEL 120 GR UNIDAD 1130013(1110013) COLA FRÍA ARTEL 120 GR UNIDAD; Código: 20640005; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960
44121618
2239-4-LP14
Tijeras10 (1171157 )TIJERAS PROARTE ESCOLAR 5.5 MANGO NARANJA UNIDAD 1197200(1171157) TIJERAS PROARTE ESCOLAR 5.5 MANGO NARANJA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680
Total Neto $ 93.826
Descuento $ 1.126
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.613
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 110.313


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.