Orden de Compra. Nº1394-207-AG25 "C.E. ESCRITORES DE CHILE, PINTURA PARA PSIOS Y CANCHA. 1394-223-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1394-207-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2025
Nombre de la Orden de Compra C.E. ESCRITORES DE CHILE, PINTURA PARA PSIOS Y CANCHA. 1394-223-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
Comuna Recoleta
Impuesto 34072,7
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA RIOL LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA RIOL LIMITADA
R.U.T. 78.185.687-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA RIOL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura3GalónPINTURA ALTO TRAFICO KOLOR, GRIS ( SKU #5937299 REFERENCIAL)  $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.970 $ 119.970
31211707
Barnices2GalónBARNIZ POLIURETANO KOLOR TRANSPARENTE BRILLANTE  $ 21.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.980 $ 43.980
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS MULTIPROPOSITO 5/8" X 3"  $ 7.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.380 $ 15.380
Total Neto $ 179.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.073
TOTAL OC $ 213.403


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.