Orden de Compra. Nº1394-42-OC08 "MANTENCION LICEO JORGE ALESSANDRI 1394-16-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Recoleta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1394-42-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2008
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION LICEO JORGE ALESSANDRI 1394-16-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES PARA MANTENIMIENTO LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ, SEGUN SC/2103
Proveniente de Licitación 1394-16-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra Manzano 538
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
Comuna -1
Impuesto 22373,45
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ
R.U.T. 9.975.003-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102210
Plancha de latón1UnidadPlancha de latónLATA NEGRA DE 1,50 X 1,00 MTS EN 3MM $ 18.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.985 $ 18.985
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas2UnidadPerfiles de aleaciones ferrosasTIRAS ANGULO 50 X 50 X 3MM $ 4.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.790 $ 9.790
39101609
Focos para escenario o estudio5UnidadFocos para escenario o estudioFOCOS ALUROMETAL DE 70 WATTS $ 11.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.475 $ 59.475
39111501
Artefactos fluorescentes9UnidadArtefactos fluorescentesEQUIPOS FLUORECENTES DOBLES 40 W $ 2.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.955 $ 26.955
31211502
Pinturas al agua1LitroPinturas al aguaESMALTE AL AGUA ROJO $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
Total Neto $ 117.755
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.373
TOTAL OC $ 140.128


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.