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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1394-42-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-01-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION LICEO JORGE ALESSANDRI 1394-16-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ, SEGUN SC/2103 |
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Proveniente de Licitación
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1394-16-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Recoleta
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R.U.T. |
69.254.800-0 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
22373,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ
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R.U.T. |
9.975.003-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102210
| Plancha de latón | 1 | Unidad | Plancha de latón | LATA NEGRA DE 1,50 X 1,00 MTS EN 3MM |
$ 18.985,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.985
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$ 18.985
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30102301
| Perfiles de aleaciones ferrosas | 2 | Unidad | Perfiles de aleaciones ferrosas | TIRAS ANGULO 50 X 50 X 3MM |
$ 4.895,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.790
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$ 9.790
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39101609
| Focos para escenario o estudio | 5 | Unidad | Focos para escenario o estudio | FOCOS ALUROMETAL DE 70 WATTS |
$ 11.895,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.475
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$ 59.475
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39111501
| Artefactos fluorescentes | 9 | Unidad | Artefactos fluorescentes | EQUIPOS FLUORECENTES DOBLES 40 W |
$ 2.995,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.955
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$ 26.955
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31211502
| Pinturas al agua | 1 | Litro | Pinturas al agua | ESMALTE AL AGUA ROJO |
$ 2.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.550
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$ 2.550
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Total Neto
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$ 117.755
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.373
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$ 140.128
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.