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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1394-508-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-07-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ESCOLARES, LICEO PAULA JARA QUEMADA, SM 23436 compra ágil: 1394-599-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
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R.U.T. |
69.254.800-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
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R.U.T. |
69.254.800-0 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO |
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Comuna |
Recoleta
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Impuesto |
31063,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Punto Educativo |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI
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R.U.T. |
76.163.112-8 |
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Sucursal |
Punto Educativo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60101703
| Materiales educativos individuales | 1 | Global | SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES. | |
$ 163.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 163.490
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$ 163.490
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Total Neto
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$ 163.490
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.063
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$ 194.553
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.