Orden de Compra. Nº1394-984-CM17 "PROGRAMA MANTENIMIENTO ESC. V. CUCCUINI SM N° 6742"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1394-984-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA MANTENIMIENTO ESC. V. CUCCUINI SM N° 6742
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
Comuna Recoleta
Impuesto 94430
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181504
2239-10-LP12
Lavamanos7 (919064) LAVAMANO CORONA ACUACER UNIDAD 934064(919064) LAVAMANO CORONA ACUACER UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.300 $ 118.300
31162104
2239-10-LP12
Anclas de tornillo100 (991072) TARUGO CON TORNILLO CONCRETO COMISA WC 3/4X1/4 2 UNIDADES 1008345(991072) TARUGO CON TORNILLO CONCRETO COMISA WC 3/4X1/4 2 UNIDADES ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
31181602
2239-10-LP12
Sellos de caucho60 (991052) SELLO ANTIFUGA DURATEC-VINILIT SELLO WC UNIDAD 1008325(991052) SELLO ANTIFUGA DURATEC-VINILIT SELLO WC UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.800 $ 88.800
56101712
2239-10-LP12
Pedestales7 (1343054) PEDESTAL FANALOZA VALENCIA BLANCO UNIDAD 1369292(1343054) PEDESTAL FANALOZA VALENCIA BLANCO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.900 $ 109.900
Total Neto $ 497.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.430
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 591.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.