|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1395-1001-CM12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-12-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Mudanza José Pantoja Rivera |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Servicio de Salud Coquimbo |
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
61.606.400-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Francisco de Aguirre 795 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
61.606.400-2 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Francisco de Aguirre 795 |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
144542,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Francisco de Aguirre 795 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
carelis |
|
Razón Social |
LILIAN ANDREA PICERO GONZALEZ
|
|
R.U.T. |
10.078.166-2 |
|
Sucursal |
carelis |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78131601
| Almacenaje de mercancías embandejadas | 1 | | (428961) SERVICIO DE ALMACENAJE - TEMPORAL 429262 | (428961) SERVICIO DE ALMACENAJE - TEMPORAL ; Código: ;Región : IV
;SERVICIO POR $ 500(1)
;SERVICIO POR $ 10,000(1)
;SERVICIO POR $ 50,000(1)
;SERVICIO POR $ 100,000(7)
;AJUSTE DE SENCILLO $1(249)
|
$ 760.750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 760.750
|
$ 760.750
|
|
|
Total Neto
|
$ 760.750
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 144.542
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 905.292
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.