Orden de Compra. Nº1395-1012-CM14 "Insumos cafeteria y materiales aseo stock bodega"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1395-1012-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Insumos cafeteria y materiales aseo stock bodega
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795
Comuna La Serena
Impuesto 23744,3494
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos24 (30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML 32047(30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML; Código: ;Región : IV $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl24 (50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L 52873(50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L; Código: ;Región : IV $ 591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.184 $ 14.184
44122002
2239-24-LP09
Protectores de hojas100 (732724) FUNDA ADIX PLASTICA OFICIO TRANSPARENTE BORDE BLANCO 013F UNIDAD 732724(732724) FUNDA ADIX PLASTICA OFICIO TRANSPARENTE BORDE BLANCO 013F UNIDAD; Código: ;Región : IV $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas48 (967032) GALLETA COSTA CHOCO CHIPS 125 GR UNIDAD 984032(967032) GALLETA COSTA CHOCO CHIPS 125 GR UNIDAD; Código: ;Región : IV $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.424 $ 17.424
50161509
2239-23-LP13
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10 (967597) AZÚCAR IANSA GRANULADA 1 KILO 3 UNIDADES 984597(967597) AZÚCAR IANSA GRANULADA 1 KILO 3 UNIDADES; Código: ;Región : IV $ 1.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.550 $ 19.550
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo12 (1028431) CAFÉ NESCAFE TRADICION TARRO 170 GRS UNIDAD 1048707(1028431) CAFÉ NESCAFE TRADICION TARRO 170 GRS UNIDAD; Código: ;Región : IV $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800
Total Neto $ 125.898
Descuento $ 928
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.744
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 148.714


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.