Orden de Compra. Nº1395-1047-SE09 "Servicio de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1395-1047-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2009
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 1395-11206-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795
Comuna La Serena
Impuesto 500885,03
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIMA
Razón Social JUAN CARLOS PIZARRO ESPEJO
R.U.T. 8.359.990-1
Sucursal SIMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadContratación de servicios de aseo correspondiente a la Dirección del Servicio de Salud Coquimbo durante el mes de Noviembre 2009.Contratación de servicios de aseo correspondiente a la Dirección del Servicio de Salud Coquimbo durante el mes de Noviembre 2009. $ 2.341.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.341.400 $ 2.341.400
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadContratación de servicios de aseo correspondiente al Centro Regulador Samu Regional durante el mes de Noviembre 2009.Contratación de servicios de aseo correspondiente al Centro Regulador Samu Regional durante el mes de Noviembre 2009. $ 294.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.837 $ 294.837
Total Neto $ 2.636.237
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 500.885
TOTAL OC $ 3.137.122


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.