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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1395-1100-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
200 Block Procedimientos para el SAMU Region de Coquimbo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Coquimbo |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.400-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Francisco de Aguirre 795 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Pago en 45 días para el sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Publico N° 21.053 del año 2018: en Oficios Circulares N° 34 del 30 de agosto del 20112 y N° 11 del 14 de mayo |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.400-2 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Francisco de Aguirre 795 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
132240 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Francisco de Aguirre 795 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
3F GROUP |
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Razón Social |
TRES F GROUP IMPRESORES S.A.
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R.U.T. |
76.097.922-8 |
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Sucursal |
3F GROUP |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111806 2239-2-LP15
| Formularios o cuestionarios comerciales | 1 | | (1223800 )FORMULARIO - 1249806 | (1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 5.000(1)
; SERVICIO POR $ 10.000(2)
; SERVICIO POR $ 100.000(7)
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$ 725.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 725.000
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$ 725.000
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Total Neto
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$ 725.000
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Descuento
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$ 29.000
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 132.240
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 828.240
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.