Orden de Compra. Nº1395-115-SE24 "Mantenimiento Preventivo Móvil KWPR-72 210.000 Km"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1395-115-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Preventivo Móvil KWPR-72 210.000 Km
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1395-23-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco de Aguirre 795
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 337 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795
Comuna La Serena
Impuesto 25068,125
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE EDUARDO
Razón Social DIAZ E HIJO LIMITDA
R.U.T. 76.304.857-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORGE EDUARDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadAgua destilada; según cotización N°6794 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22Agua destilada; según cotización N°6794 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22 $ 2.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.276 $ 2.276
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadFiltro de Aceite; según cotización N°6794 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22Filtro de Aceite; según cotización N°6794 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22 $ 13.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.914 $ 13.914
78180101
Reparación y pintura carrocerías7,3UnidadAceite 5w30, según cotización N°6794 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22Aceite 5w30, según cotización N°6794 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22 $ 8.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.153 $ 65.153
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadGolilla carter 14; según cotización N°6794 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22Golilla carter 14; según cotización N°6794 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadLimpia parabrisa concentrado ; según cotización N°6794 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22Limpia parabrisa concentrado ; según cotización N°6794 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22 $ 2.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.175 $ 2.175
78180101
Reparación y pintura carrocerías1,5HoraMano de Obra; según cotización N°6794 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22Mano de Obra; según cotización N°6794 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22 $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 131.938
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.068
TOTAL OC $ 157.006


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.