Orden de Compra. Nº1395-126-SE14 "Cafeteria Dia de la Mujer"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1395-126-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2014
Nombre de la Orden de Compra Cafeteria Dia de la Mujer
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1395-49-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo
Razón Social
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795
Comuna La Serena
Impuesto 49278,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-03-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Angelica Valenzuela Valenzuela
Razón Social MARIA ANGELICA VALENZUELA VALENZUELA
R.U.T. 5.722.476-2
Sucursal Maria Angelica Valenzuela Valenzuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering160UnidadÍtem Nº 12: Brocheta de FrutasÍtem Nº 12: Brocheta de Frutas $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.880 $ 30.880
90101603
Servicios de catering80UnidadITEM Nº 2: CAFÉ GRANDEITEM Nº 2: CAFÉ GRANDE $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.440 $ 15.440
90101603
Servicios de catering80UnidadITEM Nº 3: TÉITEM Nº 3: TÉ $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.440 $ 15.440
90101603
Servicios de catering160UnidadITEM Nº 4: JUGO NATURAL 200CCITEM Nº 4: JUGO NATURAL 200CC $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.040 $ 43.040
90101603
Servicios de catering160UnidadÍtem Nº9: Tapaditos Pasta/AveÍtem Nº9: Tapaditos Pasta/Ave $ 236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.760 $ 37.760
90101603
Servicios de catering80UnidadITEM Nº 18: PORCIÓN GALLETAS POR PERSONAITEM Nº 18: PORCIÓN GALLETAS POR PERSONA $ 236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.880 $ 18.880
90101603
Servicios de catering160UnidadITEM Nº 10: TAPADITOS JAMÓN/QUESOITEM Nº 10: TAPADITOS JAMÓN/QUESO $ 236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.760 $ 37.760
90101603
Servicios de catering160UnidadÍtem Nº 11: Trozo de Torta 150 grs. Ítem Nº 11: Trozo de Torta 150 grs. $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.160 $ 60.160
Total Neto $ 259.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.278
TOTAL OC $ 308.638


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.