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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1395-379-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-05-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Cafetería |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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1395-49-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Coquimbo |
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Razón Social |
Servicio de Salud Coquimbo
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R.U.T. |
61.606.400-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Francisco de Aguirre 795 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Coquimbo
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R.U.T. |
61.606.400-2 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Francisco de Aguirre 795 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
6627,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Francisco de Aguirre 795 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maria Angelica Valenzuela Valenzuela |
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Razón Social |
Maria Angelica Valenzuela Valenzuela
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R.U.T. |
5.722.476-2 |
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Sucursal |
Maria Angelica Valenzuela Valenzuela |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73131507
| Servicios de elaboración de café | 20 | Unidad | Item Nº 2: cafe grande | Item Nº 2: cafe grande |
$ 180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.600
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$ 3.600
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73131507
| Servicios de elaboración de café | 12 | Unidad | Item Nº 3: té | Item Nº 3: té |
$ 180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.160
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$ 2.160
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73131507
| Servicios de elaboración de café | 32 | Unidad | Item Nº8: trozo de queque | Item Nº8: trozo de queque |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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73131507
| Servicios de elaboración de café | 32 | Unidad | Item Nº 9: tapadito pasta ave | Item Nº 9: tapadito pasta ave |
$ 220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.040
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$ 7.040
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73131507
| Servicios de elaboración de café | 32 | Unidad | Item Nº 10: tapadito jamon / queso | Item Nº 10: tapadito jamon / queso |
$ 220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.040
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$ 7.040
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73131507
| Servicios de elaboración de café | 10 | Unidad | Item Nº 21: porción galletas tuareg | Item Nº 21: porción galletas tuareg |
$ 220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.200
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$ 2.200
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73131507
| Servicios de elaboración de café | 12 | Unidad | Item Nº 18: porción galletas triton | Item Nº 18: porción galletas triton |
$ 220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.640
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$ 2.640
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73131507
| Servicios de elaboración de café | 10 | Unidad | Item Nº19: porción galletas kuki | Item Nº19: porción galletas kuki |
$ 220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.200
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$ 2.200
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Total Neto
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$ 34.880
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.627
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$ 41.507
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.