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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1395-41-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Cafetería 22 de enero 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1395-10-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Coquimbo |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.400-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Francisco de Aguirre N°795 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.400-2 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Francisco de Aguirre 795 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
66348 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Francisco de Aguirre 795 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROLINE PRODUCCIONES |
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Razón Social |
COMERCIAL MORACSAM SPA
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R.U.T. |
76.536.511-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROLINE PRODUCCIONES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30221003
| Cafetería | 100 | Unidad no definida | El día jueves 22 de enero 2026 a las 12:00 en el auditorio del CDT. para Ceremonia de Egreso por Incentivo al Retiro | Servicio de Cafetería Jornada AM |
$ 3.492,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 349.200
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$ 349.200
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Total Neto
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$ 349.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.348
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$ 415.548
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.