Orden de Compra. Nº1395-463-SE09 "Servicio de Cafetería"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1395-463-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2009
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cafetería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 1395-49-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795
Comuna La Serena
Impuesto 13110
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Angelica Valenzuela Valenzuela
Razón Social Maria Angelica Valenzuela Valenzuela
R.U.T. 5.722.476-2
Sucursal Maria Angelica Valenzuela Valenzuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73131507
Servicios de elaboración de café50UnidadItem nº2: cafe grandeItem nº2: cafe grande $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
73131507
Servicios de elaboración de café40UnidadItem nº3: TéItem nº3: Té $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
73131507
Servicios de elaboración de café20UnidadItem nº18: porcion galletas tritonItem nº18: porcion galletas triton $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
73131507
Servicios de elaboración de café20UnidadItem nº19: porción galletas kukiItem nº19: porción galletas kuki $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
73131507
Servicios de elaboración de café20UnidadItem nº21: porción galletas tuaregItem nº21: porción galletas tuareg $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
73131507
Servicios de elaboración de café90UnidadItem nº8: tapaditos jamon quesoItem nº8: tapaditos jamon queso $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
73131507
Servicios de elaboración de café90UnidadItem nº 9: tapaditos pasta aveItem nº 9: tapaditos pasta ave $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
Total Neto $ 69.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.110
TOTAL OC $ 82.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.