Orden de Compra. Nº1395-474-SE07 "Contratación de Servicios "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1395-474-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2007
Nombre de la Orden de Compra Contratación de Servicios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Jornada de Inversion y Presupuesto 2007 1395-109-CO07
Proveniente de Licitación 1395-109-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Inmobiliaria Pacifico S.A.
R.U.T. 96.618.960-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111604
Salones1UnidadSalonesAlimentación (diferencias de almuerzo y cena), Habitación single, Transfer aeropuerto, Taxi Bus. $ 896.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 896.400 $ 896.400
Total Neto $ 896.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 896.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.