Orden de Compra. Nº1395-485-SE17 "Cafetería Programa MAIS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1395-485-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2017
Nombre de la Orden de Compra Cafetería Programa MAIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1395-54-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Pago en 45 días para el sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 20.882 del año 2016; en Oficios Circulares N°34 del 30 de Agosto del 2011 y N° 11 del 14 de Mayo del 2014, ambos del Ministerio de Hacienda.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795
Comuna La Serena
Impuesto 42750
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2017
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE SERVICIO

 

1.-

Reunión

:

90 Personas. 

2.-

Lugar

:

Salón Auditorio Inacap La Serena, Av. Francisco de Aguirre N° 0389,

 

 

 

La Serena.

3.-

Fecha

:

06 de junio del 2017. 

4.-

Horario Coffee          

:

10:20 am.

 

 

 

14:20 pm.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEMOCH PRODUCCIONES
Razón Social CESAR DARACH CABELLO CUETO
R.U.T. 11.230.469-k
Sucursal NEMOCH PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering90Unidad? MAÑANA: - 1 Café y 1 Té p/p. - Azúcar y Endulzante. - 2 Tapaditos (se podrá combinar entre ave pimentón, ave palta o jamón queso). - Porción de galletas (3 galletas surtidas p/p.). ? TARDE: - 1 Café y 1 Té p/p. - Azúcar y Endulzante. - Jugo Natural y agua mineral (vaso 200 cc. p/p.) - 1 Trozo de Queque 150 grs. p/p. (de preferencia Casero). - 2 Mini Dulces de coctel p/p.COFFE BREAK ESTÁNDAR $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
Total Neto $ 225.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.750
TOTAL OC $ 267.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.