Orden de Compra. Nº1395-529-SE24 "MANTENCION CORRECTIVA MOVIL HPBJ-64"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1395-529-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA MOVIL HPBJ-64
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1395-23-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco de Aguirre 795
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2544 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795
Comuna La Serena
Impuesto 116309,07
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dicars
Razón Social DIAZ E HIJO LIMITDA
R.U.T. 76.304.857-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dicars
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111703
Baterías para vehículos1Unidad no definida(BAT100AUX) BATERIA 100 AMP AUXILIAR TORN(BAT100AUX) BATERIA 100 AMP AUXILIAR TORN $ 139.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.145 $ 139.145
26111703
Baterías para vehículos1Unidad no definida(BAT100A) BATERIA 100 AMP(BAT100A) BATERIA 100 AMP $ 142.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.314 $ 142.314
26111703
Baterías para vehículos9Unidad no definidaMANO DE OBRAMANO DE OBRA $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000
25174004
Refrigerante de motor2Unidad no definida(REFRR) REFRIGERANTE MOTOR(REFRR) REFRIGERANTE MOTOR $ 21.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.694 $ 42.694
Total Neto $ 612.153
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.309
TOTAL OC $ 728.462


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.