Orden de Compra. Nº1395-618-SE21 "Adquisición Equipamiento CDT La Serena"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1395-618-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Equipamiento CDT La Serena
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1395-23-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco de Aguirre 795
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1614 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795
Comuna La Serena
Impuesto 3960497,56
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-07-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alear Chile SpA
Razón Social ALEAR CHILE SPA
R.U.T. 76.962.804-5
Sucursal Alear Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192404
Carros médicos o accesorios9UnidadCarros de Material EstérilCarros de Material Estéril $ 1.598.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.385.564 $ 14.385.564
42192404
Carros médicos o accesorios4UnidadCarros de Transporte de MaterialCarros de Transporte de Material $ 1.614.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.459.160 $ 6.459.160
Total Neto $ 20.844.724
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.960.498
TOTAL OC $ 24.805.222


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.