Orden de Compra. Nº1395-717-AG24 "MATERIALES DE ESCRITORIO - PROGRAMA CAPITAL HUMANO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1395-717-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO - PROGRAMA CAPITAL HUMANO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3287 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795
Comuna La Serena
Impuesto 268686,6
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Moca
Razón Social COMERCIAL MOCA SPA
R.U.T. 77.037.738-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Moca
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina3BlockCARTULINAS DE COLORES SURTIDAS 18 COLORES   $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140 $ 4.140
55121505
Fundas de distintivos o accesorios500UnidadPORTA CREDENCIALES CON LANYARD SIMPLE  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
14111531
Libros o cuadernos de registro800UnidadBLOCK APUNTES ANILLADO ESCOLAR 80 HOJAS 7 MM - COLON  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.000 $ 1.160.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo800UnidadBOLSAS TNT 40x30x10 cm, COLOR AZUL REY  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 1.414.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 268.687
TOTAL OC $ 1.682.827


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.623.919-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.828.652-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.753.243-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.037.738-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.