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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1395-873-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-11-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BLOCK HOJAS QTC PARA SAMU REGION DE COQUIMBO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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Proveniente de Licitación
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1395-50-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Coquimbo |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.606.400-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Francisco de Aguirre 795 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.606.400-2 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Francisco de Aguirre 795 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
19000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Francisco de Aguirre 795 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-11-2013 |
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Proveedor |
Félix Kuoquin Joo Silva |
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Razón Social |
FELIX KUOQUIM JOO SILVA
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R.U.T. |
7.959.973-5 |
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Sucursal |
Félix Kuoquin Joo Silva |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 100 | Block | FORMULARIO QTC, (BLOCK DE 50 HOJAS CADA BLOCK, TAMAÑO CARTA, SEGÚN FORMATO | FORMULARIO QTC, (BLOCK DE 50 HOJAS CADA BLOCK, TAMAÑO CARTA, SEGÚN FORMATO |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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Total Neto
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$ 100.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.000
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$ 119.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.