Orden de Compra. Nº
1395-907-SE16
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COMPRA EQUIPOS PUNITAQUI
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1395-907-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-07-2016
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA EQUIPOS PUNITAQUI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud Coquimbo
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T.
61.606.400-2
Dirección de Unidad de Compra
Francisco de Aguirre 795
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T.
61.606.400-2
Dirección de Facturación
Avda. Francisco de Aguirre 795
Comuna
La Serena
Impuesto
483890,575
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Francisco de Aguirre 795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
CLAUSULAS DE FACTURACION
CLAUSULA DE FACTURACIÓN
FACTURAR SEGÚN LA SIGUIENTE INSTRUCCIÓN:
FACTURACIÓN A NOMBRE: GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO
DOMICILIO
: CALLE ARTURO PRAT Nº 350, LA SERENA
R.U.T.
: 72.225.700-6
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
Las facturas deben ser entregadas a través de Oficina de Partes de la Dirección del Servicio de Salud Coquimbo, ubicado en Avda. Francisco de Aguirre 795, La Serena, o en su defecto al correo electrónico facturas.coquimbo@redsalud.gov.cl, sin enmendaduras, legible y detallando expresamente la materia de encargo adquirida.
CLAUSULA DE ENTREGA
Clausula expresa de entrega de equipamiento.
Entregar en: Centro de Salud Familiar de Punitaqui
Dirección: Carlos Galleguillos S/N Punitaqui
Teléfono de contacto: 53-2-731027
Coordinar previamente (antes de efectuar el despacho) con Natasha Cancino Jiménez al 53-2731027 o a ncancino@munipunitaqui.cl; o con Joanna Jopia Wilson al 51-2333806 o a joanna.jopia@redsalud.gov.cl
Entregar en horario de oficina de 8:00 a 17:00
CLAUSULA DE PAGO
Para gestionar el pago, favor contactarse al correo libacache@gorecoquimbo.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Reis Ltda
Razón Social
COMERCIALIZADORA REIS LIMITADA
R.U.T.
76.552.157-2
Sucursal
Comercial Reis Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz
4
Unidad no definida
CALLIPER DE ALTURA DE RODILLA
$ 326.628,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.306.512
$ 1.306.512
42192404
Carros médicos o accesorios
1
Unidad no definida
CARRO DE TRANSPORTE TIPO SUPERMERCADO
$ 94.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.770
$ 94.770
53121702
Maletines
3
Unidad no definida
MALETIN MUESTRAS (COOLER)
$ 21.837,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.511
$ 65.511
53121702
Maletines
6
Unidad no definida
MALETÍN DE TERRENO
$ 156.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 936.000
$ 936.000
42271604
Flujómetros bucal
2
Unidad no definida
FLUJOMETRO DE WRIGHT
$ 36.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
42271604
Flujómetros bucal
2
Unidad no definida
FLUJOMETRO MINI WRIGHT
$ 36.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
Total Neto
$ 2.546.793
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 483.891
TOTAL OC
$ 3.030.684
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.