Orden de Compra. Nº1395-907-SE16 "COMPRA EQUIPOS PUNITAQUI"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1395-907-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-07-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA EQUIPOS PUNITAQUI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795
Comuna La Serena
Impuesto 483890,575
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CLAUSULAS DE FACTURACION
CLAUSULA DE FACTURACIÓN

FACTURAR SEGÚN LA SIGUIENTE INSTRUCCIÓN:

FACTURACIÓN A NOMBRE: GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO
DOMICILIO : CALLE ARTURO PRAT Nº 350, LA SERENA 
R.U.T. : 72.225.700-6
GIRO: GOBIERNO CENTRAL

Las facturas deben ser entregadas a través de Oficina de Partes de la Dirección del Servicio de Salud Coquimbo, ubicado en Avda. Francisco de Aguirre 795, La Serena, o en su defecto al correo electrónico facturas.coquimbo@redsalud.gov.cl, sin enmendaduras, legible y detallando expresamente la materia de encargo adquirida.
CLAUSULA DE ENTREGA
Clausula expresa de entrega de equipamiento.

Entregar en: Centro de Salud Familiar de Punitaqui

Dirección: Carlos Galleguillos S/N Punitaqui 
Teléfono de contacto: 53-2-731027

Coordinar previamente (antes de efectuar el despacho) con Natasha Cancino Jiménez al 53-2731027 o a ncancino@munipunitaqui.cl; o con Joanna Jopia Wilson al 51-2333806 o a joanna.jopia@redsalud.gov.cl

Entregar en horario de oficina de 8:00 a 17:00
CLAUSULA DE PAGOPara gestionar el pago, favor contactarse al correo libacache@gorecoquimbo.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Reis Ltda
Razón Social COMERCIALIZADORA REIS LIMITADA
R.U.T. 76.552.157-2
Sucursal Comercial Reis Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz4Unidad no definidaCALLIPER DE ALTURA DE RODILLA   $ 326.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.306.512 $ 1.306.512
42192404
Carros médicos o accesorios1Unidad no definidaCARRO DE TRANSPORTE TIPO SUPERMERCADO   $ 94.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.770 $ 94.770
53121702
Maletines3Unidad no definidaMALETIN MUESTRAS (COOLER)   $ 21.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.511 $ 65.511
53121702
Maletines6Unidad no definidaMALETÍN DE TERRENO   $ 156.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936.000 $ 936.000
42271604
Flujómetros bucal2Unidad no definidaFLUJOMETRO DE WRIGHT   $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
42271604
Flujómetros bucal2Unidad no definidaFLUJOMETRO MINI WRIGHT   $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Total Neto $ 2.546.793
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 483.891
TOTAL OC $ 3.030.684


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.