Orden de Compra. Nº1395-912-SE25 "Servicio de Cafetería 01 y 02 septiembre"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1395-912-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cafetería 01 y 02 septiembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1395-10-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco de Aguirre N°795
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2986 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795
Comuna La Serena
Impuesto 119426,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROLINE PRODUCCIONES
Razón Social COMERCIAL MORACSAM SPA
R.U.T. 76.536.511-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROLINE PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221003
Cafetería90Unidad no definidaEl día martes 02 de septiembre a las 10:40 en Salón Hexágono, Edificio CIEC, Campus Andrés Bello de la Universidad de La Serena.Servicio de Cafetería Jornada AM $ 3.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.280 $ 314.280
30221003
Cafetería90UnidadEl día lunes 01 de septiembre a las 10:40 en Salón Hexágono, Edificio CIEC, Campus Andrés Bello de la Universidad de La Serena.Servicio de Cafetería Jornada AM $ 3.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.280 $ 314.280
Total Neto $ 628.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.426
TOTAL OC $ 747.986


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.