Orden de Compra. Nº1395-917-SE17 "EQUIPOS DE LAVANDERIA HOSPITAL DE OVALLE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1395-917-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2017
Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS DE LAVANDERIA HOSPITAL DE OVALLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1395-23-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIDO PARA EL SECTOR SALUD ESTIPULADO PARA EL SECTOR SALUD, ESTIPULADO EN PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO N20981 DEL AÑO 2017. CIRCULAR 34 DEL 3082011 Y CIRCULAR 11 DEL 1452014, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795
Comuna La Serena
Impuesto 856330
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMAHE SA
Razón Social IMAHE S A
R.U.T. 85.110.100-4
Sucursal IMAHE SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47111501
Lavadoras o secadoras para lavandería combinadas1UnidadSecadora eléctrica de entre 17 a 23 kg. Secadoras Industriales Marca IMESA modelo ES 18 Estructura externa en acero pintado con pintura electrostática. $ 4.507.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.507.000 $ 4.507.000
Total Neto $ 4.507.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 856.330
TOTAL OC $ 5.363.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.