Orden de Compra. Nº1395-972-CM19 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1395-972-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1617
Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días Según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.125 del año 2019; en Oficios Circulares N°34 del 30 de Agosto del 2011 y N° 11 del 14 de Mayo del 2014, Ministerio de Hacienda.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795
Comuna La Serena
Impuesto 34737
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Akcura Constructora
Razón Social CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCU
R.U.T. 76.113.077-3
Sucursal Akcura Constructora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181802
2239-10-LP12
lentes de protección59 (1033096 )ANTEOJO SEGURIDAD KIMBERLY CLARK NEMESIS CLEAR AF TRANSPARENTE POLICARBONATO PROTECCION UV UNIDAD 1053187(1033096) ANTEOJO SEGURIDAD KIMBERLY CLARK NEMESIS CLEAR AF TRANSPARENTE POLICARBONATO PROTECCION UV UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $92 $ 3.070,00 $ 0,00 $ 5.428,00 $ 181.130 $ 186.558
Total Neto $ 186.558
Descuento $ 3.731
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.737
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 217.564


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.