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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1395-972-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Coquimbo |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.400-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Francisco de Aguirre 795 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Jose Valencia Valencia Soza |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.125 del año 2019; en Oficios Circulares N°34 del 30 de Agosto del 2011 y N° 11 del 14 de Mayo del 2014, Ministerio de Hacienda. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.400-2 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Francisco de Aguirre 795 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
34737 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Francisco de Aguirre 795 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Akcura Constructora |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCU
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R.U.T. |
76.113.077-3 |
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Sucursal |
Akcura Constructora |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181802 2239-10-LP12
| lentes de protección | 59 | | (1033096 )ANTEOJO SEGURIDAD KIMBERLY CLARK NEMESIS CLEAR AF TRANSPARENTE POLICARBONATO PROTECCION UV UNIDAD 1053187 | (1033096) ANTEOJO SEGURIDAD KIMBERLY CLARK NEMESIS CLEAR AF TRANSPARENTE POLICARBONATO PROTECCION UV UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $92 |
$ 3.070,00
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$ 0,00
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$ 5.428,00
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$ 181.130
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$ 186.558
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Total Neto
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$ 186.558
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Descuento
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$ 3.731
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.737
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 217.564
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.