Orden de Compra. Nº1396-1072-CA07 "INSUMOS DIC/07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Pedro Morales C.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1396-1072-CA07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2007
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DIC/07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LICITACION ID: 2071-204-LP06. Notificación de Adjudicación F-1865 DEL S.S.Ñ. ITEM: Materiales y útiles quirúrgicos. USO: Bodega Farmacia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Pedro Morales C.
Razón Social Hospital Pedro Morales C.
R.U.T. 61.607.004-5
Dirección de Unidad de Compra Angamos 658
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Pedro Morales C.
R.U.T. 61.607.004-5
Dirección de Facturación Angamos 658
Comuna -1
Impuesto 4275
Dirección de Envío de la Factura Angamos 658
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S A
R.U.T. 92.999.000-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122601
Portaobjetos30CajaPortaobjetosPORTAOBJETO C/FRANJA ESMERILADA 26*76 CJx50 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
Total Neto $ 22.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.275
TOTAL OC $ 26.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.