Orden de Compra. Nº1396-1156-SE12 "SERV. FOTOCOPIADO - OCT"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1396-1156-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-12-2012
Nombre de la Orden de Compra SERV. FOTOCOPIADO - OCT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Pedro Morales C.
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG
R.U.T. 61.607.004-5
Dirección de Unidad de Compra Angamos 658
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG
R.U.T. 61.607.004-5
Dirección de Facturación Angamos 658
Comuna Yungay
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Angamos 658
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEMO REPRODUCCIONES
Razón Social DELIA ISABEL MOLINA MUNOZ
R.U.T. 10.710.123-3
Sucursal DEMO REPRODUCCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores4UnidadLAPICES MARCAR ROPALAPICES MARCAR ROPA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
44121604
Timbres y sellos1UnidadTIMBRE FECHADORTIMBRE FECHADOR $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1101UnidadFOTOCOPIAS (Servicio correspondiente al mes de Octubre 2012)FOTOCOPIAS (Servicio correspondiente al mes de Octubre 2012) $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.818 $ 19.818
31201505
Cinta adhesiva de doble cara1RolloCINTA ADHESIVA DOBLE FAZCINTA ADHESIVA DOBLE FAZ $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590
14121502
Cartón no blanqueado8PliegoCARTON PIEDRACARTON PIEDRA $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.440 $ 5.440
14111610
Cartulina12PliegoCARTULINAS DE COLORESCARTULINAS DE COLORES $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
44121612
Cuchillos cartoneros2UnidadCUCHILLOS CARTONEROSCUCHILLOS CARTONEROS $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560
44121708
Marcadores4UnidadPLUMONES PERMANENTESPLUMONES PERMANENTES $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
44122117
Anillados4UnidadANILLADOSANILLADOS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
55121807
Fundas de productos de identificación o accesorios100UnidadFUNDAS TRANSPARENTES TAMAÑO CARTAFUNDAS TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 38.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 38.538

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.