Orden de Compra. Nº1396-28-SE19 "FRUTRAS Y VERDURAS MES DICIEMBRE 2018"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1396-28-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2019
Nombre de la Orden de Compra FRUTRAS Y VERDURAS MES DICIEMBRE 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1396-37-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Pedro Morales C.
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG
R.U.T. 61.607.004-5
Dirección de Unidad de Compra Angamos 658
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha e
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG
R.U.T. 61.607.004-5
Dirección de Facturación Angamos 658
Comuna Yungay
Impuesto 258088,59
Dirección de Envío de la Factura Angamos 658
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-01-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 142991829
Razón Social PAOLA NATALY UMANA CERDA
R.U.T. 14.299.182-9
Sucursal 142991829
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaPEDIDO DE VERDURAS DICIEMBRE 2018 SEGUN GUIAS N: 3215 3216 3217 3219 3221 3222 3223 3225 3227PEDIDO DE VERDURAS DICIEMBRE 2018 SEGUN GUIAS N: 3215 3216 3217 3219 3221 3222 3223 3225 3227 $ 1.358.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.358.361 $ 1.358.361
Total Neto $ 1.358.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 258.089
TOTAL OC $ 1.616.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.