Orden de Compra. Nº1396-365-SE12 "SERVICIO FOTOCOPIADO MAR/12"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1396-365-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-04-2012
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOCOPIADO MAR/12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Pedro Morales C.
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG
R.U.T. 61.607.004-5
Dirección de Unidad de Compra Angamos 658
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG
R.U.T. 61.607.004-5
Dirección de Facturación Angamos 658
Comuna Yungay
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Angamos 658
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEMO REPRODUCCIONES
Razón Social DELIA ISABEL MOLINA MUNOZ
R.U.T. 10.710.123-3
Sucursal DEMO REPRODUCCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores4UnidadLAPICES PARA MARCAR ROPALAPICES PARA MARCAR ROPA $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.520
44122117
Anillados1UnidadANILLADOANILLADO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
44102001
Lámina para plastificar4UnidadPLASTIFICADO TAMAÑO OFICIOPLASTIFICADO TAMAÑO OFICIO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1107UnidadFOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO (Consumo mes de Marzo 2012)FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO (Consumo mes de Marzo 2012) $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.926 $ 19.926
31201512
Cinta Transparente10UnidadCINTA ADHESIVOS TRANSPARENTECINTA ADHESIVOS TRANSPARENTE $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
44122117
Anillados1UnidadANILLADOANILLADO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
44122001
Archivadores de fichas10KitSEPARADORES DE ARCHIVO TAMAÑO CARTASEPARADORES DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14121502
Cartón no blanqueado20PliegoCARTON PIEDRACARTON PIEDRA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
14121502
Cartón no blanqueado20PliegoCARTON FORRADOCARTON FORRADO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111610
Cartulina60PliegoCARTULINA COLOR (amarillo, naranja, rojo)CARTULINA COLOR (amarillo, naranja, rojo) $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
Total Neto $ 67.446
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 67.446

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.