Orden de Compra. Nº1396-980-CA07 "FOTOCOPIAS - PROG. POSTRADOS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Pedro Morales C.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1396-980-CA07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2007
Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS - PROG. POSTRADOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas OBSERVACIONES: CONVENIO. ITEM: Materiales de oficina USO: TALLER - PROG. POSTRADOS
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Pedro Morales C.
Razón Social Hospital Pedro Morales C.
R.U.T. 61.607.004-5
Dirección de Unidad de Compra Angamos 658
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Pedro Morales C.
R.U.T. 61.607.004-5
Dirección de Facturación Angamos 658
Comuna -1
Impuesto 1862
Dirección de Envío de la Factura Angamos 658
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PEDRO ANTONIO CARRASCO MIERES
R.U.T. 10.229.134-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro700UnidadServicios de copias en blanco y negroFOTOCOPIAS $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
Total Neto $ 9.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.862
TOTAL OC $ 11.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.