Orden de Compra. Nº1397-11074-SE08 "Trabajos mantenc. base manga catav Ad.Chile-Chico"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1397-11074-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Trabajos mantenc. base manga catav Ad.Chile-Chico
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Logistica - Coyhaique
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Teniente Vidal
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aerodromo Teniente Vidal
Comuna Coyhaique
Impuesto 9500
Dirección de Envío de la Factura Aerodromo Teniente Vidal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ULISES SIGISFREDO VASQUEZ SANCHEZ
Razón Social ULISES SIGISFREDO VASQUEZ SANCHEZ
R.U.T. 9.014.678-5
Sucursal ULISES SIGISFREDO VASQUEZ SANCHEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73121602
Servicios de herrería1Unidad no definida   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 50.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.500
TOTAL OC $ 59.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.