Orden de Compra. Nº1398-1024-SE20 "MANTENCIÓN REPARATIVA AIRE HOSPITAL RENGO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1398-1024-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2020
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN REPARATIVA AIRE HOSPITAL RENGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1398-28-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Ohiggins
Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
R.U.T. 61.606.800-8
Dirección de Unidad de Compra Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1979 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY Nº21.192 DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTO 2020, QUE ESTABLECE EN GLOSA 02 LETRA E DE LA PARTIDA 16 MINISTERIO DE SALUD LO SIGUIENTE: LAS OBLIGACIONES DEVENGADAS DE CADA SERVICIO DE SALUD DEBERÁN SER PAGADAS EN UN PLAZO QUE NO PODRÁ E
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
R.U.T. 61.606.800-8
Dirección de Facturación Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
Comuna Rancagua
Impuesto 430534,49
Dirección de Envío de la Factura Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A.TORRES Y CIA. LTDA.
Razón Social A TORRES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.968.870-2
Sucursal A.TORRES Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271718
Accesorios para productos de administración de oxi1Unidad no definidaREPARACIÓN DE COMPRESOR KAESER MODELO KCT 20, CABEZAL CON MOTOR INCLUIDO PRESUPUESTO N°274 CONVENIO EQUIPOS Y REDES DE GASES CLÍNICOS PARA LOS HOSPITALES DE LA RED 1398-28-LE18  $ 2.265.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.265.971 $ 2.265.971
Total Neto $ 2.265.971
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 430.534
TOTAL OC $ 2.696.505


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.