Orden de Compra. Nº1398-1079-CM21 "Orden de Compra: 1398-1079-CM21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1398-1079-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-10-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1398-1079-CM21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Ohiggins
Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
R.U.T. 61.606.800-8
Dirección de Unidad de Compra Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3450 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días Letra e, glosa 2 de la partida 16 del Ministerio de Salud, Ley 20.798, señala que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días,
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
R.U.T. 61.606.800-8
Dirección de Facturación Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
Comuna Rancagua
Impuesto 95034,39
Dirección de Envío de la Factura Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Costa Verde
Razón Social Comercial Costa Verde
R.U.T. 77.807.670-5
Sucursal Comercial Costa Verde
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-5-LR19
JABÓN TREMEX JABON EN BOLSA AROMA LAVANDA 1 LT 6 UNIDADES16 (1638337) JABÓN TREMEX JABON EN BOLSA AROMA LAVANDA 1 LT 6 UNIDADES(1638337) JABÓN TREMEX JABON EN BOLSA AROMA LAVANDA 1 LT 6 UNIDADES ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Rancagua; ALAMEDA 609 RANCAGUA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
0
2239-5-LR19
CERA PARA PISOS VIRGINIA CERA LIQUIDA INCOLORA AROMA LAVANDA 10 UNIDADES6 (1638651) CERA PARA PISOS VIRGINIA CERA LIQUIDA INCOLORA AROMA LAVANDA 10 UNIDADES(1638651) CERA PARA PISOS VIRGINIA CERA LIQUIDA INCOLORA AROMA LAVANDA 10 UNIDADES ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Rancagua; ALAMEDA 609 RANCAGUA $ 6.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.706 $ 38.706
0
2239-5-LR19
TRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX DOBLE 50X50 CM CON OJAL VTX PRO 48 UNIDADES1 (1638797) TRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX DOBLE 50X50 CM CON OJAL VTX PRO 48 UNIDADES(1638797) TRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX DOBLE 50X50 CM CON OJAL VTX PRO 48 UNIDADES ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Rancagua; ALAMEDA 609 RANCAGUA $ 45.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.504 $ 45.504
0
2239-5-LR19
LIMPIADOR DE PISOS TREMEX LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC 12 UNIDADES1 (1638312) LIMPIADOR DE PISOS TREMEX LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC 12 UNIDADES(1638312) LIMPIADOR DE PISOS TREMEX LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC 12 UNIDADES ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Rancagua; ALAMEDA 609 RANCAGUA $ 15.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.971 $ 15.971
Total Neto $ 500.181
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.034
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 595.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.