Orden de Compra. Nº1398-1253-SE18 "REP. GRUPO ELECTRÓGENO H. COINCO, GRANEROS, LOLOL Y NANCAGUA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1398-1253-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2018
Nombre de la Orden de Compra REP. GRUPO ELECTRÓGENO H. COINCO, GRANEROS, LOLOL Y NANCAGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1398-143-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Ohiggins
Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
R.U.T. 61.606.800-8
Dirección de Unidad de Compra av Bernardo Ohiggins 609 Rancagua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley Nº21.053 Presupuestos del Sector Público 2018, establece en glosa 02 letra d de la partida del Ministerio de Salud que: Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a conta
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
R.U.T. 61.606.800-8
Dirección de Facturación Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
Comuna Rancagua
Impuesto 516846,74
Dirección de Envío de la Factura Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Cummins Chile S.A -Servicio Santiago
Razón Social DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S A
R.U.T. 96.843.140-4
Sucursal Distribuidora Cummins Chile S.A -Servicio Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaREPARACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO HOSPITAL DE COINCO.REPARACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO HOSPITAL DE COINCO. $ 428.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.560 $ 428.560
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaREPARACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO HOSPITAL DE LOLOL.REPARACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO HOSPITAL DE LOLOL. $ 1.238.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.238.936 $ 1.238.936
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaREPARACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO HOSPITAL DE NANCAGUA.REPARACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO HOSPITAL DE NANCAGUA. $ 540.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.875 $ 540.875
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaREPARACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO HOSPITAL DE GRANEROS.REPARACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO HOSPITAL DE GRANEROS. $ 511.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.875 $ 511.875
Total Neto $ 2.720.246
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 516.847
TOTAL OC $ 3.237.093


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.